金蝶软件月底结账的步骤如下:
凭证审核完毕:
确保所有凭证都已正确审核,无遗漏。
凭证过账完毕:
将所有凭证过账,确保账目一致。
期末调汇:
处理外币交易,确保汇率转换正确。
结转损益:
将损益类科目的余额结转到本年利润科目。
损益凭证审核、过账:
审核并过账损益结转凭证。
结账:
执行结账操作,系统会进行一系列检查,如未计提折旧或存在未审核的单据,会给出提示并要求处理。
反结账操作:
对于专业版及K3,通过结账菜单里的反结账功能完成。
对于迷你版或标准版,在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”进行反结账,反过账凭证的快捷键是“CTRL+F11”。
建议在结账前确保所有业务单据都已处理完毕,并进行必要的核对和备份,以确保结账过程的准确性和安全性。